4月23日晚間,海泰科同步披露了2024年年度報告和2025年一季度報告。2024年,受益于行業較高景氣度及首發募投項目產能逐漸釋放,公司訂單持續增長,營業收入規模創歷史新高。2024年,公司實現營業收入6.79億元,較上年同期增長18.59%。2025年一季度,公司經營業績延續快速增長的發展態勢,實現營業收入1.92億元,同比增長37.20%;歸母凈利潤1391.96萬元,同比增長5738.82%。
與此同時,公司公布了2024年度利潤分配方案,計劃向全體股東每10股派發現金股利3元(含稅),共計派發現金2542.71萬元,分紅比例高達161.38%,股東回報顯著提升。
作為國內汽車內外飾注塑模具領域的頭部企業,公司持續深耕注塑模具主業,在手訂單持續增長,新增產能逐步釋放,業績實現快速增長。同時,基于“模塑一體化”發展戰略,公司持續推進汽車塑料零部件和改性塑料等業務拓展,有望進一步打開長期發展空間。
注塑模具業務實現快速增長
根據中汽協的統計數據,2024年,我國汽車產銷量再創新高,分別同比增長3.7%和4.5%,新能源汽車繼續快速增長,銷量占比超過40%,汽車出口同比增長19.3%。國內外汽車市場發展潛力持續釋放,海泰科積極把握機遇,伴隨首發募投項目產能逐漸釋放,加快拓展國內外市場,不斷鞏固汽車注塑模具主業市場競爭力。2024年,公司注塑模具業務實現營業收入5.86億元,同比增長19.96%。
2024年,公司持續加大對國內外新客戶的開發力度,客戶及產品結構不斷完善,訂單量實現突破。公司新接注塑模具訂單8.52億元,較上年同期增長26.97%。截至2024年末,公司注塑模具在手訂單9.38億元,較上年同期增長22.57%,其中,新能源汽車注塑模具在手訂單3.29億元,較上年同期增長16.05%。同時,隨著公司的首發募投“大型精密注塑模具項目”產量穩步增長,達產后產能預計在每年1000套左右,公司預計新增產能在2025—2026年陸續開始確認收入。2024年,公司注塑模具生產量和銷售量分別為735套和654套,分別同比增長16.85%和33.74%。
扎實推進新項目落地
為了更好地滿足下游客戶對“模塑一體化”“一站式采購”的服務需求,近年來,公司開始布局汽車塑料零部件和改性塑料等業務。公司表示,由于汽車塑料類業務與模具業務面向同一客戶群體和目標市場,因此可以在市場營銷、客戶渠道上可以進行資源共享和二次開發,未來目標客戶主要以現有客戶為主,同時兼顧開拓新客戶,實現“模塑一體化”增長。
2024年,公司扎實推進新項目落地,有望打造新的業績增長點。改性塑料業務方面,2023年,公司發行近4億元可轉債布局“年產15萬噸高分子新材料項目”。該項目實施后,公司將實現改性塑料的規模化生產,從而抓住汽車輕量化和新能源車的發展機遇,拓展新的發展空間。截至2024年末,該項目已經完成主體廠房基礎施工,預計在2025年底實現試生產,預計2027年完全達產,達產后預計平均每年實現銷售收入17.45億元,凈利潤7368.15萬元。
此外,塑料零部件業務方面,公司不斷加碼國際化布局。2019年,公司設立了泰國子公司,為客戶提供汽車注塑模具和相應的汽車塑料零部件。2024年,由于看好中國車企及配套零部件公司陸續在泰國投資及供應鏈轉移,公司利用自有資金1.6億元對海泰科(泰國)公司進行二期投資。截至2024年末,該子公司二期廠房已經完工并取得竣工驗收報告,預計2025年8月項目可投入使用,達產后將新增產值1億元左右。
研發與管理雙提升釋放企業內生發展動能
除了在業務層面不斷拓展之外,公司同時注重內生發展潛能的挖掘。2024年,公司不斷通過加大研發,實施股權激勵計劃,進一步提升公司研發和管理能力,為長期可持續發展奠定了堅實基礎。
2024年,公司研發投入2833.12萬元,占營業收入比例4.17%,較上年同期增長15.34%。截至2024年末,公司取得專利合計98項,其中發明專利26項,實用新型專利72項。2024年公司新增的8項核心技術,不僅體現了公司的研發水平有了較大提升與高度,也將為公司今后在生產工藝、新材料結合、產品質量,及節約生產成本等方面奠定較為領先的基礎,助力提升產品競爭力。
此外,公司于2023年制定了股權激勵計劃,在業績考核目標中,公司以2022年營業收入為基數,2023年、2024年和2025年營業收入增長率分別不低于10%、20%和30%。在有效激勵下,公司2023年、2024年均超額完成目標,營業收入相較2022年分別增長14.41%和35.80%。(齊和寧)
校對:王朝全